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績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 003262436/201909-00002 組配分類: 年度財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱: 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算 文號:
生成日期: 2018-08-30 發(fā)布日期: 2019-08-30
索引號: 003262436/201909-00002
組配分類: 年度財(cái)政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱: 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
文號:
生成日期: 2018-08-30
發(fā)布日期: 2019-08-30
績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2019-08-30 00:00 來源:績溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

 

 

第一部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨的建設(shè),紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作,協(xié)助群團(tuán)工等.                            

     2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。   

3、人口和計(jì)劃生育辦公室:負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育管理工作。   

     4、社會綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工等。   

 5、社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。   

6、 人武部:負(fù)責(zé)人民武裝工作。

7、鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機(jī)事業(yè)等各項(xiàng)專用資金和物資的使用和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng),為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù);負(fù)責(zé)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè);負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整;負(fù)責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進(jìn)和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村村務(wù)公開等工作;承擔(dān)農(nóng)委下放的權(quán)限;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。另設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室,即政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括本級決算和所屬事業(yè)單位決算,共有7戶,與預(yù)算編制范圍一致。納入績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共11個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

1

黨政辦公室

2

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3

人口和計(jì)劃生育辦公室

4

社會綜合治理辦公室

5

社會事務(wù)辦公室

6

人武部

7

鎮(zhèn)農(nóng)服中心

 

第二部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入

585.26

一、一般公共服務(wù)支出

63.85

二、上級補(bǔ)助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

6.00

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

5.47

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

12.19

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38.01

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

345.56

 

 

十二、農(nóng)林水支出

114.18

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

585.26

本年支出合計(jì)

585.26

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

結(jié)余分配

 

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

 

總計(jì)

585.26

總計(jì)

585.26

 

 

 

                    

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

585.26

585.26

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

63.85

63.85

 

 

 

 

 

20101

人大事務(wù)

7.08

7.08

 

 

 

 

 

2010101

  行政運(yùn)行

7.08

7.08

 

 

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2012901

  行政運(yùn)行

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

47.09

47.09

 

 

 

 

 

2013101

  行政運(yùn)行

47.09

47.09

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20406

司法

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

6.00

6.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

5.47

5.47

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2050202

  小學(xué)教育

5.47

5.47

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

12.19

12.19

 

 

 

 

 

20701

文化

5.39

5.39

 

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

5.39

5.39

 

 

 

 

 

20704

新聞出版廣播影視

6.80

6.80

 

 

 

 

 

2070404

  廣播

6.80

6.80

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38.01

38.01

 

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

38.01

38.01

 

 

 

 

 

2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

38.01

38.01

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

345.56

345.56

 

 

 

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

303.83

303.83

 

 

 

 

 

2120101

  行政運(yùn)行

303.83

303.83

 

 

 

 

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

22.10

22.10

 

 

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

22.10

22.10

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆遷補(bǔ)償支出

19.63

19.63

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

114.18

114.18

 

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

8.45

8.45

 

 

 

 

 

2130104

  事業(yè)運(yùn)行

8.45

8.45

 

 

 

 

 

21303

水利

7.06

7.06

 

 

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

7.06

7.06

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

98.67

98.67

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

98.67

98.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

585.26

565.63

19.63

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

63.85

63.85

 

 

 

 

20101

人大事務(wù)

7.08

7.08

 

 

 

 

2010101

  行政運(yùn)行

7.08

7.08

 

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

9.68

9.68

 

 

 

 

2012901

  行政運(yùn)行

9.68

9.68

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

47.09

47.09

 

 

 

 

2013101

  行政運(yùn)行

47.09

47.09

 

 

 

 

204

公共安全支出

6.00

6.00

 

 

 

 

20406

司法

6.00

6.00

 

 

 

 

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

6.00

6.00

 

 

 

 

205

教育支出

5.47

5.47

 

 

 

 

20502

普通教育

5.47

5.47

 

 

 

 

2050202

  小學(xué)教育

5.47

5.47

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

12.19

12.19

 

 

 

 

20701

文化

5.39

5.39

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

5.39

5.39

 

 

 

 

20704

新聞出版廣播影視

6.80

6.80

 

 

 

 

2070404

  廣播

6.80

6.80

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38.01

38.01

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

38.01

38.01

 

 

 

 

2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

38.01

38.01

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

345.56

325.93

19.63

 

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

303.83

303.83

 

 

 

 

2120101

  行政運(yùn)行

303.83

303.83

 

 

 

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

22.10

22.10

 

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

22.10

22.10

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

19.63

0.00

19.63

 

 

 

2120801

  征地和拆遷補(bǔ)償支出

19.63

0.00

19.63

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

114.18

114.18

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

8.45

8.45

 

 

 

 

2130104

  事業(yè)運(yùn)行

8.45

8.45

 

 

 

 

21303

水利

7.06

7.06

 

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

7.06

7.06

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

98.67

98.67

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

98.67

98.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

565.63

一、一般公共服務(wù)支出

63.85

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

19.63

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

6.00

 

 

五、教育支出

5.47

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

12.19

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

 

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38.01

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

345.56

 

 

十二、農(nóng)林水支出

114.18

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計(jì)

585.26

本年支出合計(jì)

585.26

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

 

 

合計(jì)

585.26

合計(jì)

585.26

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 

合計(jì)

 

 

 

565.63

565.63

 

565.63

565.63

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

 

 

 

63.85

63.85

 

63.85

63.85

 

 

 

 

 

20101

人大事務(wù)

 

 

 

7.08

7.08

 

7.08

7.08

 

 

 

 

 

2010101

行政運(yùn)行

 

 

 

7.08

7.08

 

7.08

7.08

 

 

 

 

 

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2012901

行政運(yùn)行

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)

 

 

 

47.09

47.09

 

47.09

47.09

 

 

 

 

 

2013101

行政運(yùn)行

 

 

 

47.09

47.09

 

47.09

47.09

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20406

司法

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

5.47

5.47

 

5.47

5.47

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

5.47

5.47

 

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2050202

  小學(xué)教育

 

 

 

5.47

5.47

 

5.47

5.47

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

 

 

 

12.19

12.19

 

12.19

12.19

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

5.39

5.39

 

5.39

5.39

 

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

 

 

 

5.39

5.39

 

5.39

5.39

 

 

 

 

 

20704

新聞出版廣播影視

 

 

 

6.80

6.80

 

6.80

6.80

 

 

 

 

 

2070404

  廣播

 

 

 

6.80

6.80

 

6.80

6.80

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

 

 

 

38.01

38.01

 

38.01

38.01

 

 

 

 

 

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

 

 

 

38.01

38.01

 

38.01

38.01

 

 

 

 

 

2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

 

 

 

38.01

38.01

 

38.01

38.01

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

325.93

325.93

 

325.93

325.93

 

 

 

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

 

 

 

303.83

303.83

 

303.83

303.83

 

 

 

 

 

2120101

  行政運(yùn)行

 

 

 

303.83

303.83

 

303.83

303.83

 

 

 

 

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

22.10

22.10

 

22.10

22.10

 

 

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

22.10

22.10

 

22.10

22.10

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

 

 

 

114.18

114.18

 

114.18

114.18

 

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

 

 

 

8.45

8.45

 

8.45

8.45

 

 

 

 

 

2130104

  事業(yè)運(yùn)行

 

 

 

8.45

8.45

 

8.45

8.45

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

7.06

7.06

 

7.06

7.06

 

 

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

 

 

 

7.06

7.06

 

7.06

7.06

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

 

 

 

98.67

98.67

 

98.67

98.67

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

 

 

 

98.67

98.67

 

98.67

98.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 279.35

302

商品和服務(wù)支出

 103.89

310

資本性支出

 

30101

  基本工資

 105.51

30201

  辦公費(fèi)

 32.01

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

 110.94

30202

  印刷費(fèi)

 3.43

31002

  辦公設(shè)備購置

 

30103

  獎金

 2.18

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 0.57

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30107

  績效工資

 9.10

30205

  水費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

 43.85

30206

  電費(fèi)

 2.66

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

 1.98

31008

  物資儲備

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

30112

  其他社會保障繳費(fèi)

 

30211

  差旅費(fèi)

 4.06

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

30113

  住房公積金

 

30212

因公出國(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 0.74

31013

  公務(wù)用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

 7.20

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 182.39

30215

  會議費(fèi)

 2.51

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 0.77

31022

  無形資產(chǎn)購置

 

30302

  退休費(fèi)

 

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

 11.78

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

312

對企業(yè)補(bǔ)助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補(bǔ)助

 79.65

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 34.28

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

31205

  利息補(bǔ)貼

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

 3.18

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

 

30309

  獎勵金

 100.31

30229

  福利費(fèi)

 

313

對社會保障基金補(bǔ)助

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 1.84

31302

  對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

 

30399

對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 2.44

30239

  其他交通費(fèi)用

 3.73

31303

  補(bǔ)充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

 0.92

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

 

 

 

30702

  國外債務(wù)付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 461.75

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 103.89

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

19.63

19.63

 

19.63

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

19.63

19.63

 

19.63

 

2120801

  征地和拆遷補(bǔ)償支出

 

19.63

19.63

 

19.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)585.26萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)582.26萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少199.18萬元,下降25.39%,主要原因:減少了項(xiàng)目支出土地征遷補(bǔ)償費(fèi)用。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)585.26萬元,其中:財(cái)政撥款收入585.26萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)585.26萬元,其中:基本支出565.63萬元,占96.65%;項(xiàng)目支出19.63萬元,占3.35%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)585.26萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)585.26萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少199.18萬元,下降25.39%,主要原因:減少了項(xiàng)目支出土地征遷補(bǔ)償費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入565.63萬元,占本年收入的96.65%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加24.49萬元,增長4.53%。主要原因是工資調(diào)整。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.63萬元,占本年支出的96.65%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.49萬元,增長4.53%。主要原因是工資調(diào)整。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出63.85萬元,占11.29%;教育(類)支出5.47萬元,占0.97%;公共安全支出(類)支出6.00萬元,占1.06%;文化體育與傳媒支出(類)支出12.19萬元,占2.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出38.01萬元,占6.72%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出325.93萬元,占57.62%;農(nóng)林水支出(類)支出114.18萬元,占20.18%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.63萬元,支出決算為565.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出565.63萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為7.08萬元,支出決算為7.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為9.68萬元,支出決算為9.68萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為47.09萬元,支出決算為47.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)),年初預(yù)算為5.39萬元,支出決算為5.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、文化體育與傳媒(類)廣播影視(款)廣播(項(xiàng)),年初預(yù)算為6.80萬元,支出決算為6.80萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為6.00萬元,支出決算為6.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)),年初預(yù)算為5.47萬元,支出決算為5.47萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)人口與計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為38.01萬元,支出決算為38.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為303.83萬元,支出決算為303.83萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為22.10萬元,支出決算為22.10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為8.45萬元,支出決算為8.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))年初預(yù)算為7.06萬元,支出決算為7.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為98.67萬元,支出決算為98.67萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出565.63萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)461.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)103.89萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入19.63萬元,本年支出19.63萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為19.63萬元,支出決算為19.63萬元,完成年初預(yù)算的100%.

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.89萬元,比2017年減少30.61萬元,下降22.76%,主要原因是削減開支,減少貨物和服務(wù)的購買。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共1個(gè)項(xiàng)目,涉及資金19.63萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理工作開展情況

本部門共組織對“五蜂園拆桿線遷移”等1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及資金19.63萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。