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長安鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 003262663/201909-00013 組配分類: 年度財政預決算
發(fā)布機構: 長安鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
名稱: 長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算 文號:
生成日期: 2019-08-16 發(fā)布日期: 2019-08-16
索引號: 003262663/201909-00013
組配分類: 年度財政預決算
發(fā)布機構: 長安鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務
名稱: 長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
文號:
生成日期: 2019-08-16
發(fā)布日期: 2019-08-16
長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
發(fā)布時間:2019-08-16 00:00 來源:績溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

 

 

第一部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責

1、黨政辦公室:負責黨的建設,紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔人大日常工作,協(xié)助群團工作等。    2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責經(jīng)濟建設、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。    3、人口和計劃生育辦公室:負責人口和計劃生育管理工作。    4、社會綜合治理辦公室:負責政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。    5、社會事務辦公室:負責民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。    6、人武部:負責人民武裝工作。

7、長安鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負責農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應,為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務;負責加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設和農(nóng)產(chǎn)品基地建設;負責引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調整;負責做好農(nóng)科技術培訓和推廣工作;負責農(nóng)村水利、交通等基礎設施建設和防汛抗旱工作;負責做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務公開等工作;承擔市農(nóng)委下放的權限;承擔鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。    另設置1個綜合性辦公室,即為民服務中心,與全程代理室合署辦公。

二、機構設置

從決算單位構成看,績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算包括:長安鎮(zhèn)人民政府本級決算,屬行政單位決算,與預算編制范圍一致。

納入績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

縣長安鎮(zhèn)人民政府本級

2

……

 

第二部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

1109.55

一、一般公共服務支出

63.59

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

6.75

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

33.7

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

3.43

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

24.44

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

53.84

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

723.56

 

 

十二、農(nóng)林水支出

200.24

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1109.55

本年支出合計

1109.55

 用事業(yè)基金彌補收支差額

0

 

結余分配

0

 年初結轉和結余

0

     年末結轉和結余

0

 

 

 

 

總計

1109.55

總計

1109.55

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

1109.55

1109.55

 

 

 

 

 

 

一般公共服務支出

63.59

63.59

 

 

 

 

 

 

人大事務

7.48

7.48

 

 

 

 

 

 

  行政運行

7.48

7.48

 

 

 

 

 

 

群眾團體事務

6.67

6.67

 

 

 

 

 

 

  行政運行

6.67

6.67

 

 

 

 

 

 

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

49.44

49.44

 

 

 

 

 

 

  行政運行

49.44

49.44

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

司法

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

  基層司法業(yè)務

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

教育支出

33.7

33.7

 

 

 

 

 

 

普通教育

33.7

33.7

 

 

 

 

 

 

  小學教育

31.15

31.15

 

 

 

 

 

 

  初中教育

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

 

新聞出版廣播影視

3.43

3.43

 

 

 

 

 

 

  廣播

3.43

3.43

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業(yè)支出

24.44

24.44

 

 

 

 

 

 

民政管理事務

12.47

12.47

 

 

 

 

 

 

  行政運行

12.47

12.47

 

 

 

 

 

 

行政事業(yè)單位離退休

11.97

11.97

 

 

 

 

 

 

  事業(yè)單位離退休

11.97

11.97

 

 

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

53.84

53.84

 

 

 

 

 

 

計劃生育事務

53.84

53.84

 

 

 

 

 

 

 計劃生育服務

39.74

39.74

 

 

 

 

 

 

其他計劃生育事務支出

14.1

14.1

 

 

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

723.56

723.56

 

 

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

677.26

677.26

 

 

 

 

 

 

 行政運行

677.26

677.26

 

 

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

46.3

46.3

 

 

 

 

 

 

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

46.3

46.3

 

 

 

 

 

 

農(nóng)林水支出

200.24

200.24

 

 

 

 

 

 

農(nóng)業(yè)

8.39

8.39

 

 

 

 

 

 

  事業(yè)運行

8.39

8.39

 

 

 

 

 

 

水利

6.72

6.72

 

 

 

 

 

 

  水利行業(yè)業(yè)務管理

6.72

6.72

 

 

 

 

 

 

農(nóng)村綜合改革

185.12

185.12

 

 

 

 

 

 

  對村民委員會和村黨支部的補助

185.12

185.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

合計

1109.55

1109.55

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

63.59

63.59

 

 

 

 

20101

人大事務

7.48

7.48

 

 

 

 

2010101

  行政運行

7.48

7.48

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

6.67

6.67

 

 

 

 

2012901

  行政運行

6.67

6.67

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

49.44

49.44

 

 

 

 

2013101

  行政運行

49.44

49.44

 

 

 

 

204

公共安全支出

6.75

6.75

 

 

 

 

20406

司法

6.75

6.75

 

 

 

 

2040604

  基層司法業(yè)務

6.75

6.75

 

 

 

 

205

教育支出

33.7

33.7

 

 

 

 

20502

普通教育

33.7

33.7

 

 

 

 

2050202

  小學教育

31.15

31.15

 

 

 

 

2050203

  初中教育

2.54

2.54

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

3.43

3.43

 

 

 

 

20704

新聞出版廣播影視

3.43

3.43

 

 

 

 

2070404

  廣播

3.43

3.43

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

24.44

24.44

 

 

 

 

20802

民政管理事務

12.47

12.47

 

 

 

 

2080201

  行政運行

12.47

12.47

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.97

11.97

 

 

 

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

11.97

11.97

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

53.84

53.84

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

53.84

53.84

 

 

 

 

 

2100717

 計劃生育服務

39.74

39.74

 

 

 

 

 

2100799

其他計劃生育事務支出

14.1

14.1

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

723.56

723.56

 

 

 

 

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

677.26

677.26

 

 

 

 

 

2120101

 行政運行

677.26

677.26

 

 

 

 

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

46.3

46.3

 

 

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

46.3

46.3

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

200.24

200.24

 

 

 

 

 

21301

農(nóng)業(yè)

8.39

8.39

 

 

 

 

 

2130104

  事業(yè)運行

8.39

8.39

 

 

 

 

 

21303

水利

6.72

6.72

 

 

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務管理

6.72

6.72

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

185.12

185.12

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

185.12

185.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款

1109.55

一、一般公共服務支出

63.59

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

6.75

 

 

五、教育支出

33.7

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

3.43

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

24.44

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

53.84

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

723.56

 

 

十二、農(nóng)林水支出

200.24

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1109.55

本年支出合計

1109.55

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

1109.55

合計

1109.55

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0

0

0

1109.55

1109.55

 

1109.55

1109.55

0

0

0

0

0

 

一般公共服務支出

0

0

0

63.59

63.59

 

63.59

63.59

0

0

0

0

0

 

人大事務

0

0

0

7.48

7.48

 

7.48

7.48

0

0

0

0

0

 

  行政運行

0

0

0

7.48

7.48

 

7.48

7.48

0

0

0

0

0

 

群眾團體事務

0

0

0

6.67

6.67

 

6.67

6.67

0

0

0

0

0

 

  行政運行

0

0

0

6.67

6.67

0

6.67

6.67

0

0

0

0

0

 

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0

0

0

49.44

49.44

0

49.44

49.44

0

0

0

0

0

 

  行政運行

0

0

0

49.44

49.44

 

49.44

49.44

0

0

0

0

0

 

公共安全支出

0

0

0

6.75

6.75

 

6.75

6.75

0

0

0

0

0

 

司法

0

0

0

6.75

6.75

 

6.75

6.75

0

0

0

0

0

 

  基層司法業(yè)務

0

0

0

6.75

6.75

 

6.75

6.75

0

0

0

0

0

 

教育支出

0

0

0

33.7

33.7

 

33.7

33.7

0

0

0

0

0

 

普通教育

0

0

0

33.7

33.7

 

33.7

33.7

0

0

0

0

0

 

  小學教育

0

0

0

31.15

31.15

 

31.15

31.15

0

0

0

0

0

 

  初中教育

0

0

0

2.54

2.54

 

2.54

2.54

0

0

0

0

0

 

文化體育與傳媒支出

0

0

0

3.43

3.43

 

3.43

3.43

0

0

0

0

0

 

新聞出版廣播影視

0

0

0

3.43

3.43

 

3.43

3.43

0

0

0

0

0

 

  廣播

0

0

0

3.43

3.43

 

3.43

3.43

0

0

0

0

0

 

社會保障和就業(yè)支出

0

0

0

24.44

24.44

 

24.44

24.44

0

0

0

0

0

 

民政管理事務

0

0

0

12.47

12.47

 

12.47

12.47

0

0

0

0

0

 

  行政運行

0

0

0

12.47

12.47

 

12.47

12.47

0

0

0

0

0

 

行政事業(yè)單位離退休

0

0

0

11.97

11.97

 

11.97

11.97

0

0

0

0

0

 

  事業(yè)單位離退休

0

0

0

11.97

11.97

 

11.97

11.97

0

0

0

0

0

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0

0

0

53.84

53.84

 

53.84

53.84

0

0

0

0

0

 

計劃生育事務

0

0

0

53.84

53.84

 

53.84

53.84

0

0

0

0

0

 

 計劃生育服務

0

0

0

39.74

39.74

 

39.74

39.74

0

0

0

0

0

 

其他計劃生育事務支出

0

0

0

14.1

14.1

 

14.1

14.1

0

0

0

0

0

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

723.56

723.56

 

723.56

723.56

0

0

0

0

0

 

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

0

0

0

677.26

677.26

 

677.26

677.26

0

0

0

0

0

 

 行政運行

0

0

0

677.26

677.26

 

677.26

677.26

0

0

0

0

0

 

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

46.3

46.3

 

46.3

46.3

0

0

0

0

0

 

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

46.3

46.3

 

46.3

46.3

 

0

0

0

0

 

農(nóng)林水支出

0

0

0

200.24

200.24

 

200.24

200.24

0

0

0

0

0

 

農(nóng)業(yè)

0

0

0

8.39

8.39

 

8.39

8.39

0

0

0

0

0

 

  事業(yè)運行

0

0

0

8.39

8.39

 

8.39

8.39

0

0

0

0

0

 

水利

0

0

0

6.72

6.72

 

6.72

6.72

0

0

0

0

0

 

  水利行業(yè)業(yè)務管理

0

0

0

6.72

6.72

 

6.72

6.72

0

0

0

0

0

 

農(nóng)村綜合改革

0

0

0

185.12

185.12

 

185.12

185.12

0

0

0

0

0

 

  對村民委員會和村黨支部的補助

0

0

0

185.12

185.12

 

185.12

185.12

0

0

0

0

0

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

473.05 

302

商品和服務支出

 320.18

310

資本性支出

 0

30101

  基本工資

 107.5

30201

  辦公費

 72.94

31001

  房屋建筑物購建

 0

30102

  津貼補貼

166.79 

30202

  印刷費

1 

31002

  辦公設備購置

 0

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 26.31

31003

  專用設備購置

0 

30106

  伙食補助費

 11.16

30204

  手續(xù)費

1.11 

31005

  基礎設施建設

 0

30107

  績效工資

 

30205

  水費

10.09 

31006

  大型修繕

 0

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

 53.7

30206

  電費

 20.52

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 0

30109

  職業(yè)年金繳費

10 

30207

  郵電費

22.52 

31008

  物資儲備

 0

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

 10

30208

  取暖費

 0

31009

  土地補償

 0

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

40 

30209

  物業(yè)管理費

 0

31010

  安置補助

 0

30112

  其他社會保障繳費

 22.33

30211

  差旅費

27.26 

31011

  地上附著物和青苗補償

 0

30113

  住房公積金

 20.19

30212

因公出國(境)費用

 0

31012

  拆遷補償

 0

30114

  醫(yī)療費

 

30213

  維修(護)費

 10.38

31013

  公務用車購置

0 

30199

  其他工資福利支出

 31.38

30214

  租賃費

 10.96

31019

  其他交通工具購置

0 

303

對個人和家庭的補助

316.32 

30215

  會議費

 6.1

31021

  文物和陳列品購置

 0

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

0.85 

31022

  無形資產(chǎn)購置

0 

30302

  退休費

 88.07

30217

  公務招待費

 12.58

31099

  其他資本性支出

 0

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 0

312

對企業(yè)補助

 0

30304

  撫恤金

 43.13

30224

  被裝購置費

 0

31201

  資本金注入

 0

30305

  生活補助

149.63 

30225

  專用燃料費

0 

31203

  政府投資基金股權投資

 0

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

50.43 

31204

  費用補貼

 0

30307

  醫(yī)療費補助

 6.31

30227

  委托業(yè)務費

0 

31205

  利息補貼

 0

30308

  助學金

 

30228

  工會經(jīng)費

 8.44

31299

  其他對企業(yè)補助

0 

30309

  獎勵金

28.37 

30229

  福利費

 0

313

對社會保障基金補助

 0

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 

30231

公務用車運行維護費

8.69 

31302

  對社會保險基金補助

 0

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.8

30239

  其他交通費用

 0

31303

  補充全國社會保障基金

 0

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 0

399

其他支出

 0

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 30

39906

  贈與

 0

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 0

39907

  國家賠償費用支出

 0

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務付息

 0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0

 

 

 

30702

  國外債務付息

 0

39999

  其他支出

 0

 

 

 

30703

  國內(nèi)債務發(fā)行費用

 0

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發(fā)行費用

 0

 

 

 

人員經(jīng)費合計

 789.37

公用經(jīng)費合計

 320.18

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長安鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1109.55萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計1109.55萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計都增加253.55萬元,增長29.6%,主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1109.55萬元,其中:財政撥款收入1109.55萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1109.55萬元,其中:基本支出1109.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1109.55萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1109.55萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計都增加253.55萬元,增長29.6%,主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1109.55萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加253.55萬元,增長29.6%,主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1109.55萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加253.55萬元,增長29.6%。主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1109.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出63.59萬元,占5.72%;公共安全類支出6.75萬元,0.6%;教育(類)支出33.7萬元,占3%;化體育與傳媒(類)支出3.43萬元,占0.3%;社會保障和就業(yè)(類)支出24.44萬元,占2.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.84萬元,占4.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出723.56萬元,占65.2%;農(nóng)林水(類)支出200.24萬元,占18.08%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為860萬元,支出決算為1109.55萬元,完成年初預算的129%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。

。其中:基本支出1109.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為431萬元,支出決算為63.59萬元,完成年初預算的14.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定。

  1. 公共安全類

年初預算為15萬元,支出決算為6.75萬元,完成年初預算的45%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定。

  1. 教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為33萬元,支出決算為33.7萬元,完成年初預算的102%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休教師工資增加。
  2. 文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(項),年初預算為21萬元,支出決算為3.43萬元,完成年初預算的16.3%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定。

5.社會保障和就業(yè)(類)年初預算為19萬元,支出決算為24.44萬元,完成年初預算的128.6%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保福利增加。

  1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育年初預算為62萬元,支出決算為53.84萬元,完成年初預算的86.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定。
  2. 城鄉(xiāng)社區(qū)年初預算為47萬元,支出決算為723.56萬元,完成年初預算的1539.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是把政府辦經(jīng)費放入此類。
  3. 農(nóng)林水(類)年初預算為232萬元,支出決算為200.24萬元,完成年初預算的86.3%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行中央八項規(guī)定。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1109.55萬元,其中人員經(jīng)費789.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費320.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、其他資本性支出、費用補貼、利息補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

長安鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出”,并在公開07表下方注明“長安鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度,績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出1109.55萬元,比2017年增加253.55萬元,增長(下降)29.6%,主要原因是政府業(yè)務增多,經(jīng)費增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車XX輛、機要通信用車XX輛、應急保障用車3輛,特種專業(yè)技術用車1輛,;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。從評價情況看。

2.重點項目績效管理工作開展情況

本部門共組織對“……”等0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。