索引號: | 113417310032628909/202008-00033 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣司法局 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 績溪縣司法局2019年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-26 | 發(fā)布日期: | 2020-08-26 |
索引號: | 113417310032628909/202008-00033 |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣司法局 |
主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 績溪縣司法局2019年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-26 |
發(fā)布日期: | 2020-08-26 |
目 錄
第一部分績溪縣司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分績溪縣司法局019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分績溪縣司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
績溪縣司法局2019年度部門決算情況
第一部分績溪縣司法局概況
一、部門職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建設(shè),負(fù)責(zé)有關(guān)工作部署督察。
(二)承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣規(guī)范性文件制定工作。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出縣政府制定規(guī)范性文件的年度工作計劃建議,負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對規(guī)范性文件制定計劃的落實情況,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo),研究提出規(guī)范性文件制定與改革銜接的意見、措施。
(三)承辦規(guī)范性文件的審核、清理、評估、解釋工作;負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件向市政府和縣人大常委會的備案工作;審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣政府各部門報送備案的規(guī)范性文件,并提出審查意見;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門實施規(guī)范性文件中的有關(guān)爭議和問題;承辦縣政府規(guī)范性文件清理、編纂工作。承辦國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件草案的征求意見工作。
(四)負(fù)責(zé)為縣政府重要決策提供法律意見。承擔(dān)縣政府重大決定事項的合法性審查工作;負(fù)責(zé)對依程序報送的行政機(jī)關(guān)合同進(jìn)行合法性審查,對行政機(jī)關(guān)簽訂重大合同進(jìn)行備案和監(jiān)督管理。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督各部門行政執(zhí)法工作,受理行政執(zhí)法投訴,調(diào)查重大行政違法案件.承擔(dān)推進(jìn)依法行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦申請縣政府裁決的依法行政復(fù)議案件工作和縣政府行政應(yīng)訴事項。指導(dǎo)監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。
(六)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作,實施人民陪審員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理刑罰執(zhí)行工作。指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)管理刑滿釋放人員安置幫教工作。
(八)負(fù)責(zé)擬訂實施全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,統(tǒng)籌和布局法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
(九)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
(十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,績溪縣司法局2019年度部門決算包括:局本級決算,與預(yù)算編制范圍一致。
納入績溪縣司法局(2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
縣司法局本級 |
第二部分績溪縣司法局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門:績溪縣司法局 |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1171.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
三、上級補(bǔ)助收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
||
四、事業(yè)收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
968.01 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
203.50 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
||
本年收入合計 |
1171.51 |
本年支出合計 |
1171.51 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
結(jié)余分配 |
0 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
||
|
|
|
|
||
總計 |
1171.51 |
總計 |
1171.51 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
部門:績溪縣司法局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計 |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||||
欄次 |
合計 |
1171.51 |
1171.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
204 |
公共安全支出 |
968.01 |
968.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20406 |
司法 |
968.01 |
968.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040601 |
行政運(yùn)行 |
817.54 |
817.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040605 |
普法宣傳 |
22.00 |
22.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040607 |
法律援助 |
23.5 |
23.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
94.97 |
94.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:績溪縣司法局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
1171.51 |
1171.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
968.01 |
968.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20406 |
司法 |
968.01 |
968.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040601 |
行政運(yùn)行 |
817.54 |
817.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040605 |
普法宣傳 |
22.00 |
22.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040607 |
法律援助 |
23.50 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
94.97 |
94.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
203.50 |
203.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:績溪縣司法局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1171.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
|
三、國防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
968.01 |
0 |
||
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
203.50 |
0 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
0 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
||
本年收入合計 |
1171.51 |
本年支出合計 |
1171.51 |
0 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
0 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
||
總計 |
1171.51 |
總計 |
1171.51 |
0 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門:績溪縣司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
1171.51 |
1171.51 |
|
1171.51 |
1171.51 |
|
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
968.01 |
968.01 |
|
968.01 |
968.01 |
|
|
|
|
|
||
20406 |
司法 |
|
|
|
968.01 |
968.01 |
|
968.01 |
968.01 |
|
|
|
|
|
||
2040601 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
817.54 |
817.54 |
|
817.54 |
817.54 |
|
|
|
|
|
||
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
2040605 |
普法宣傳 |
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
||
2040607 |
法律援助 |
|
|
|
23.50 |
23.50 |
|
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
||
2040610 |
社區(qū)矯正 |
|
|
|
94.97 |
94.97 |
|
94.97 |
94.97 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
203.50 |
203.50 |
|
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
203.50 |
203.50 |
|
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
203.50 |
203.50 |
|
203.50 |
203.50 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門:績溪縣司法局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
828.43 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
285.26 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
162.10 |
30201 |
辦公費(fèi) |
98.16 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
211.27 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.41 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
199.33 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.40 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
11.63 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
0.07 |
310 |
資本性支出 |
18.59 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
48.30 |
30206 |
電費(fèi) |
2.39 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.23 |
30207 |
郵電費(fèi) |
12.55 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
18.59 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
20.38 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
3.14 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.31 |
30211 |
差旅費(fèi) |
8.19 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
65.78 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
15.86 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
99.98 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
39.23 |
30215 |
會議費(fèi) |
0 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
1.35 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
2.72 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
34.48 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
16.91 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.57 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
16.05 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
18.93 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
13.24 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.15 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.83 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.16 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
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|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
55.74 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
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399 |
其他支出 |
0 |
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39906 |
贈與 |
0 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
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39999 |
其他支出 |
0 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
867.66 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
303.85 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:績溪縣司法局 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:績溪縣司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分績溪縣司法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1171.51萬元、支出總計1171.51萬元。與2018年相比,收、支總計各增加172.61萬元,增長17.28%,主要原因:一是人員新增;二是干部職工福利增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1171.51萬元,其中:財政撥款收入1171.51萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1171.51萬元,其中:基本支出1171.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1171.51萬元,支出總計1171.51萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加172.61萬元,增長17.28%,主要原因:一是人員新增;二是干部職工福利增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1171.51萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加172.61萬元,增長17.28%。主要原因:一是人員新增;二是干部職工福利增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1171.51萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加172.61萬元,增長17.28%。主要原因:一是人員新增;二是干部職工福利增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1171.51萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出968.01萬元,占82.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出203.50萬元,占17.37%。。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為799.22萬元,支出決算為1171.51萬元,完成年初預(yù)算的146.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因政策性調(diào)資工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加;二是人員的增加。其中:基本支出1171.51萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1. 公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為596.42萬元,支出決算為817.54萬元,完成年初預(yù)算的137.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性調(diào)資工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加以及人員的增加。
2.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平衡。
3.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)。年初預(yù)算為22萬元,支出決算為22萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平衡。
4.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)。年初預(yù)算為12.8萬元,支出決算為23.5萬元,完成年初預(yù)算的183.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級追加預(yù)算。
5.公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項)。年初預(yù)算為95萬元,支出決算為94.97萬元,完成年初預(yù)算的99.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)矯正支出中相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為203.50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1171.51萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)867.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)303.85萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
績溪縣司法局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,績溪縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.85萬元,比2018年增加36.58萬元,增長13.69%,主要原因是人員增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,績溪縣司法局政府采購支出總額18.59萬元,其中:政府采購貨物支出18.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,績溪縣司法局共有車輛4輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.項目績效自評工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。
2. 部門績效評價工作開展情況。
本部門2019年度未開展部門績效評價。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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